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中華全國供銷合作總社2008年度
預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,2008年12月至2009年3月,審計(jì)署對(duì)中華全國供銷合作總社(以下簡(jiǎn)稱供銷總社)2008年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),并抽審了5個(gè)所屬單位。
一、基本情況
供銷總社為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,部門預(yù)算由社本級(jí)和9個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。
審計(jì)結(jié)果表明,供銷總社2008年度預(yù)算收支基本符合國家有關(guān)預(yù)算和財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,會(huì)計(jì)處理基本符合會(huì)計(jì)法、相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,建立健全了有關(guān)制度,加強(qiáng)了對(duì)所屬單位的內(nèi)部審計(jì),認(rèn)真整改以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)了一些需要加以糾正和改進(jìn)的問題。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)預(yù)算支出不實(shí)579.91萬元。
2008年,供銷總社撥付給所屬中國食用菌協(xié)會(huì)一個(gè)跨年度項(xiàng)目資金500萬元,撥付給所屬中國棉花協(xié)會(huì)另一項(xiàng)目資金100萬元。據(jù)該社2008年度部門決算草案反映,這兩個(gè)項(xiàng)目均已執(zhí)行完畢,當(dāng)年無結(jié)余。實(shí)際上,截至2008年末,中國食用菌協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為52%,累計(jì)結(jié)存財(cái)政資金483.11萬元;中國棉花協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為3.2%,結(jié)存財(cái)政資金96.8萬元。由此,造成預(yù)算支出不實(shí)579.91萬元。
(二)挪用項(xiàng)目資金42.32萬元,未執(zhí)行政府采購40.77萬元。
截至2008年底,供銷總社從撥付給所屬中國棉花協(xié)會(huì)的項(xiàng)目資金中,累計(jì)支出42.32萬元用于捐贈(zèng)下屬分會(huì)、召開供銷總社社團(tuán)負(fù)責(zé)人聯(lián)席會(huì)、制作信封和臺(tái)歷、印刷會(huì)員刊物等,超出了財(cái)政部批復(fù)預(yù)算所列的使用范圍。此外,還用于預(yù)警系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和印刷宣傳品等支出合計(jì)40.77萬元,未按規(guī)定執(zhí)行政府采購。
(三)所屬中農(nóng)集團(tuán)公司1.29億元的財(cái)政撥款核算不規(guī)范。
2007至2008年,中農(nóng)集團(tuán)公司在收到1.29億元“新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程”財(cái)政撥款后,未作收入,而是直接沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用。
三、審計(jì)處理情況及建議
對(duì)上述問題,審計(jì)署已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告,下達(dá)了審計(jì)決定書。對(duì)預(yù)算支出不實(shí)的問題,要求將結(jié)存資金收回社本級(jí)管理,今后應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)管,如實(shí)編報(bào)部門決算;對(duì)挪用項(xiàng)目資金和未按規(guī)定執(zhí)行政府采購的問題,要求將挪用的財(cái)政資金歸還原渠道,今后嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定;對(duì)所屬中農(nóng)集團(tuán)公司財(cái)政撥款核算不規(guī)范的問題,要求供銷總社責(zé)成該公司糾正。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)署建議:供銷總社應(yīng)進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行力,防止財(cái)政資金閑置;完善財(cái)政資金管理制度,加大對(duì)所屬企事業(yè)單位和行業(yè)協(xié)會(huì)使用財(cái)政資金的監(jiān)管力度,切實(shí)提高資金使用效益。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
供銷總社在審計(jì)前開展了自查,并糾正了自查發(fā)現(xiàn)的問題。對(duì)這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,供銷總社高度重視,及時(shí)通報(bào)審計(jì)情況,要求各單位認(rèn)真整改。對(duì)預(yù)算支出不實(shí)的問題,已要求所屬單位加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,在消化完結(jié)存資金前不再撥付下年度項(xiàng)目資金;對(duì)挪用項(xiàng)目財(cái)政資金和未按規(guī)定執(zhí)行政府采購的問題,已責(zé)令將挪用的資金歸還原渠道;對(duì)中農(nóng)集團(tuán)公司財(cái)政撥款核算不規(guī)范的問題,已責(zé)令該公司補(bǔ)記了收入。
此外,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的少數(shù)管理不規(guī)范等問題,審計(jì)署另行出具了審計(jì)建議函,供銷總社已進(jìn)行了整改。
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